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加盟費沒有發票可以入賬嗎

發布時間: 2022-04-30 19:53:17

㈠ 請問費用支出沒有票據怎麼入賬

費用支出沒有票據的做賬處理如下:
1、沒有發票的費用是不能入賬的。即使入賬了,也不能在匯算清繳時,稅前扣除;
2、沒有發票的費用,即沒有真實票據作為依據。在計算繳納所得稅時(即常說的稅法上的規定)不允許在稅前列支的費用,就要將利潤調增。也可以說不允許稅前扣除的費用開支是要交所得稅的;
3、稅前扣除主要指所得稅稅前扣除項目,包括企業所得稅、個人所得稅稅前可以扣除的項目。

溫馨提示:以上解釋僅供參考。
應答時間:2020-12-10,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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加盟費過去2年了還可以開發票嗎

加盟費過去2年了不可以開發票,根據財務管理制度,當年的帳目當年入帳歸檔。發票開具是指法律,法規的規定在何種情況下開具發票,基於證明商品和資金所有權轉移的需要,進行會計核算的需要和進行稅收管理的需要。

發票的作用

發票是在稅務局購買的,商家在稅務局交過稅後才能在稅務局購買發票,發票是證明賣家有沒有交過稅的憑證。小商販要承擔稅,所以他賣10元的東西,要承擔一定的稅,假如稅是2元,他收到10元,如果開收據,他收到的10元完全可以裝到他自己的腰包里。

單位看到發票才知道此筆交易對方已經交過稅了,如果沒有發票,以後稅務局查到你單位沒有取得發票,此筆交易的稅款本來由商家承擔的現在要你單位承擔還要承擔較高的罰款。

發票具有合法性,真實性,統一性,及時性等特徵,是最基本的會計原始憑證之一發票是記錄經濟活動內容的載體,是財務管理的重要工具,發票是稅務機關控制稅源,徵收稅款的重要依據,發票是國家監督經濟活動,維護經濟秩序,保護國家財產安全的重要手段。

㈢ 沒有正式發票的費用可以入賬嗎我公司剛成立,有些費用

無正式發票的可以入賬。可以後期要求對方補開發票,若無法取得發票,則該費用在次年所得稅匯算清繳時調增應納稅所得額,申報企業所得稅

㈣ 沒有發票的費用怎麼入賬

沒有發票的費用,如果是小額零星支出在500元以下的,可以不用發票入賬,超過500元的,白條入賬,所得稅匯算清繳時納稅調增也可以。

㈤ 費用報銷中,沒有發票只有收款收據,可以入賬報銷嗎

可以入賬,但是有兩個後果。一是在計算企業所得稅時,是要調增計稅額的,也就是說用收據的費用不能扣除;二是用收據,稅務機關會按《發票管理辦法》規定的未規定取得發票行為進行處罰,這樣你還不如內部人用請款單付款,避免處罰。
拓展資料
收據是企事業單位在經濟活動中使用的原始憑證,主要是指財政部門印製的蓋有財政票據監制章的收付款憑證,用於行政事業性收入,即非應稅業務 !
簡介
一般沒有使用發票的場合,都應該使用收據。是重要的原始憑證!
收據與我們日常所說的"白條"不能畫等號,收據也是一種收付款憑證,它有種類之分。至於能否入賬,則要看收據的種類及使用范圍。
種類
收據可以分為內部收據和外部收據。
外部收據又分為稅務部門監制、財務部門監制、部隊收據三種。
不同種類
內部收據是單位內部的自製憑據,用於單位內部發生的業務,如材料內部調撥、收取員工押金、退還多餘出差借款等等。這時的內部自製收據是合法的憑據,可以作為成本費用入賬。
單位之間發生業務往來,收款方在收款以後不需要納稅的,收款方就可以開具稅務部門監制的收據。
行政事業單位發生的行政事業性收費,可以使用財政部門監制的收據。
單位與部隊之間發生業務往來,按照規定不需要納稅的,可以使用部隊監制的收據,這種收據也是合法的憑據,可以入賬。
除上述幾種收據外,單位或個人在收付款時使用的其他自製收據,就是日常所說的"白條",是不能作為憑證入賬的。
統一收款收據與我們平時所說的收據(就是我們用的最多的就是單欄收據,規格就是一本三十份的那種,分為兩聯,第一聯留存,第二聯交給顧客)不一樣,統一收款收據是由國家稅務局監制並發行的專業性收據,一式三聯,分別為存根聯、收據聯和記賬聯。並且按照國家稅務部門的有關要求,統一收款收據和普通發票的管理辦法是一並統一執行的。且收據聯需要加蓋發票專用章和財務專用章,記賬聯用來記賬,存根聯用於留存報稅。

㈥ 公司收加盟費要開發票嗎

都要開發票的,即使只有資金往來都應開票

㈦ 交了加盟費沒有發票合法嗎

法律分析:1、不合法。

2、理論上交了加盟費,加盟公司就必須出具正式的發票。實踐中,很多加盟公司只是出具收據,甚至有些公司收據都不出具。

3、如果你要求加盟公司出具正式發票,加盟公司仍拒不出具的,你可以向稅務局舉報。如果稅務局過問,加盟公司也會補開發票。

法律依據:《中華人民共和國發票管理辦法》 第三十五條 違反本辦法的規定,有下列情形之一的,由稅務機關責令改正,可以處1萬元以下的罰款;有違法所得的予以沒收:

(一)應當開具而未開具發票,或者未按照規定的時限、順序、欄目,全部聯次一次性開具發票,或者未加蓋發票專用章的;

(二)使用稅控裝置開具發票,未按期向主管稅務機關報送開具發票的數據的;

(三)使用非稅控電子器具開具發票,未將非稅控電子器具使用的軟體程序說明資料報主管稅務機關備案,或者未按照規定保存、報送開具發票的數據的;

(四)拆本使用發票的;

(五)擴大發票使用范圍的;

(六)以其他憑證代替發票使用的;

(七)跨規定區域開具發票的;

(八)未按照規定繳銷發票的;

(九)未按照規定存放和保管發票的。

㈧ 企業真實發生費用沒有發票可不可以入賬呢

企業真實發生費用沒有發票是不能入賬的。
1.沒有發票的費用是不能入賬的。即使入賬了,也不能在匯算清繳時,稅前扣除。
2.沒有發票的費用,即沒有真實票據作為依據。在計算繳納所得稅時(即常說的稅法上的規定)不允許在稅前列支的費用,就要將利潤調增。也可以說不允許稅前扣除的費用開支是要交所得稅的。
3.稅前扣除主要指所得稅稅前扣除項目,包括企業所得稅、個人所得稅稅前可以扣除的項目。
拓展資料:
六種特殊情況
對於企業來說,記賬報稅就需要票據和憑證,發票是最為常見的一種,在日常費用支出中,
有哪些是不需要發票就可以入賬的呢?
一、500元以下小額零星支出,像辦公室修個鎖,路邊買個水果等,也就是個人從事小額零星經營業務,單日或單次銷售不超過500元,只需要憑據個人開具的收據就可以入賬。
二、福利費、撫恤金、救濟金支出,很多企業逢年過節會向員工發放福利費、職工困難補助等,這個也不需要員工開票。
三、支付差旅津貼,企業支付因公出差人員的差旅補助,是不需要開票的。
四、支付員工誤餐補助,企業員工因公出差不在單位,需要在外就餐等,以實際誤餐的次數按照相關的標准領取,這個也不需要發票,員工也無需繳納個稅。
五、支付未履行合同的違約金,企業由於各種原因無法履行合同,需要向對方支付違約金,這種情況不屬於增值稅的范圍,也不需要取得發票。
六、特殊情況無法取得發票,企業去補開發票的情況,由於對方公司撤銷、注銷、吊銷營業執照,或被稅局列入非正常戶等特殊情況,無法補開發票,這種情況也可以提供相關的材料去證實,即可稅前扣除。

㈨ 費用沒有發票怎麼入賬

一般情況下是不建議支付這種費用的,沒有發票意味著無法在計算所得稅的時候稅前扣除,會讓其他額外多支出一定比例的稅費。
如果非要入賬,那麼就將所有的原始憑證做好整理,按照正常的記賬手法記賬,然後附上原始憑證就可以了。
最後在所所得稅的時候再去做納稅調增就可以了。

㈩ 沒有發票的費用怎麼入賬

沒有發票入賬要遵循企業會計准則。如果實際成本費用已經發生,按照準則就要確認成本,賬務處理上滿足成本確認條件就要進行賬務處理,而成本確認不受發票影響,也就是說即使企業沒有收到發票,但是實際成本已經發生也要進行賬務處理。但是在稅務角度,如果一項成本沒有取得合法發票,是不能進行企業所得稅前扣除的。如果在企業匯算清繳前取得了發票,可以進行所得稅前扣除,不用進行調整;如果在匯算清繳前沒有取得發票,則需要進行納稅調整,調增應納稅所得額。

沒有發票的支出怎麼入賬

按照會計法的要求,會計業務處理需要獲取合法、有效的原始憑證。發票管理辦法規定,所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項,應當向收款方取得發票。取得發票時,不得要求變更品名和金額。不符合規定的發票,不得作為財務報銷憑證,任何單位和個人有權拒收。

違反《發票管理辦法》未按照規定取得發票。第六十條違反國家發票管理規定,導致其他單位或者個人未繳、少繳或者騙取稅款的,由稅務機關沒收違法所得,可以並處未繳、少繳或者騙取的稅款1倍以下的罰款。

如果費用真實發生了,且公司能提供證明的,可以報銷但不得在所得稅前扣除。

沒有發票的支出影響企業的應納所得稅額嗎

未取得發票的成本費用支出,影響企業的應納稅所得額,需多交企業所得稅。

企業購買商品或勞務過程中,如果發生的相關的支出,沒有取得發票,列入成本費用或資產時,很難被稅務機關認可,也就是說很難在稅前扣除。如企業建造廠房,僱傭農民工,支付給農民工的勞務費很難取得發票,在賬務處理,該勞務費應作為該廠房原值的一部分,應按其原值計提折舊。但所得稅匯算清繳時,其稅收確認的原值中應扣減這一部分,同時稅收確認的折舊也是以扣除值後的金額計算的。二者折舊的差額,調增應納稅所得額,交納企業所得稅。

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