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加盟费没有发票可以入账吗

发布时间: 2022-04-30 19:53:17

㈠ 请问费用支出没有票据怎么入账

费用支出没有票据的做账处理如下:
1、没有发票的费用是不能入账的。即使入账了,也不能在汇算清缴时,税前扣除;
2、没有发票的费用,即没有真实票据作为依据。在计算缴纳所得税时(即常说的税法上的规定)不允许在税前列支的费用,就要将利润调增。也可以说不允许税前扣除的费用开支是要交所得税的;
3、税前扣除主要指所得税税前扣除项目,包括企业所得税、个人所得税税前可以扣除的项目。

温馨提示:以上解释仅供参考。
应答时间:2020-12-10,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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加盟费过去2年了还可以开发票吗

加盟费过去2年了不可以开发票,根据财务管理制度,当年的帐目当年入帐归档。发票开具是指法律,法规的规定在何种情况下开具发票,基于证明商品和资金所有权转移的需要,进行会计核算的需要和进行税收管理的需要。

发票的作用

发票是在税务局购买的,商家在税务局交过税后才能在税务局购买发票,发票是证明卖家有没有交过税的凭证。小商贩要承担税,所以他卖10元的东西,要承担一定的税,假如税是2元,他收到10元,如果开收据,他收到的10元完全可以装到他自己的腰包里。

单位看到发票才知道此笔交易对方已经交过税了,如果没有发票,以后税务局查到你单位没有取得发票,此笔交易的税款本来由商家承担的现在要你单位承担还要承担较高的罚款。

发票具有合法性,真实性,统一性,及时性等特征,是最基本的会计原始凭证之一发票是记录经济活动内容的载体,是财务管理的重要工具,发票是税务机关控制税源,征收税款的重要依据,发票是国家监督经济活动,维护经济秩序,保护国家财产安全的重要手段。

㈢ 没有正式发票的费用可以入账吗我公司刚成立,有些费用

无正式发票的可以入账。可以后期要求对方补开发票,若无法取得发票,则该费用在次年所得税汇算清缴时调增应纳税所得额,申报企业所得税

㈣ 没有发票的费用怎么入账

没有发票的费用,如果是小额零星支出在500元以下的,可以不用发票入账,超过500元的,白条入账,所得税汇算清缴时纳税调增也可以。

㈤ 费用报销中,没有发票只有收款收据,可以入账报销吗

可以入账,但是有两个后果。一是在计算企业所得税时,是要调增计税额的,也就是说用收据的费用不能扣除;二是用收据,税务机关会按《发票管理办法》规定的未规定取得发票行为进行处罚,这样你还不如内部人用请款单付款,避免处罚。
拓展资料
收据是企事业单位在经济活动中使用的原始凭证,主要是指财政部门印制的盖有财政票据监制章的收付款凭证,用于行政事业性收入,即非应税业务 !
简介
一般没有使用发票的场合,都应该使用收据。是重要的原始凭证!
收据与我们日常所说的"白条"不能画等号,收据也是一种收付款凭证,它有种类之分。至于能否入账,则要看收据的种类及使用范围。
种类
收据可以分为内部收据和外部收据。
外部收据又分为税务部门监制、财务部门监制、部队收据三种。
不同种类
内部收据是单位内部的自制凭据,用于单位内部发生的业务,如材料内部调拨、收取员工押金、退还多余出差借款等等。这时的内部自制收据是合法的凭据,可以作为成本费用入账。
单位之间发生业务往来,收款方在收款以后不需要纳税的,收款方就可以开具税务部门监制的收据。
行政事业单位发生的行政事业性收费,可以使用财政部门监制的收据。
单位与部队之间发生业务往来,按照规定不需要纳税的,可以使用部队监制的收据,这种收据也是合法的凭据,可以入账。
除上述几种收据外,单位或个人在收付款时使用的其他自制收据,就是日常所说的"白条",是不能作为凭证入账的。
统一收款收据与我们平时所说的收据(就是我们用的最多的就是单栏收据,规格就是一本三十份的那种,分为两联,第一联留存,第二联交给顾客)不一样,统一收款收据是由国家税务局监制并发行的专业性收据,一式三联,分别为存根联、收据联和记账联。并且按照国家税务部门的有关要求,统一收款收据和普通发票的管理办法是一并统一执行的。且收据联需要加盖发票专用章和财务专用章,记账联用来记账,存根联用于留存报税。

㈥ 公司收加盟费要开发票吗

都要开发票的,即使只有资金往来都应开票

㈦ 交了加盟费没有发票合法吗

法律分析:1、不合法。

2、理论上交了加盟费,加盟公司就必须出具正式的发票。实践中,很多加盟公司只是出具收据,甚至有些公司收据都不出具。

3、如果你要求加盟公司出具正式发票,加盟公司仍拒不出具的,你可以向税务局举报。如果税务局过问,加盟公司也会补开发票。

法律依据:《中华人民共和国发票管理办法》 第三十五条 违反本办法的规定,有下列情形之一的,由税务机关责令改正,可以处1万元以下的罚款;有违法所得的予以没收:

(一)应当开具而未开具发票,或者未按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票,或者未加盖发票专用章的;

(二)使用税控装置开具发票,未按期向主管税务机关报送开具发票的数据的;

(三)使用非税控电子器具开具发票,未将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案,或者未按照规定保存、报送开具发票的数据的;

(四)拆本使用发票的;

(五)扩大发票使用范围的;

(六)以其他凭证代替发票使用的;

(七)跨规定区域开具发票的;

(八)未按照规定缴销发票的;

(九)未按照规定存放和保管发票的。

㈧ 企业真实发生费用没有发票可不可以入账呢

企业真实发生费用没有发票是不能入账的。
1.没有发票的费用是不能入账的。即使入账了,也不能在汇算清缴时,税前扣除。
2.没有发票的费用,即没有真实票据作为依据。在计算缴纳所得税时(即常说的税法上的规定)不允许在税前列支的费用,就要将利润调增。也可以说不允许税前扣除的费用开支是要交所得税的。
3.税前扣除主要指所得税税前扣除项目,包括企业所得税、个人所得税税前可以扣除的项目。
拓展资料:
六种特殊情况
对于企业来说,记账报税就需要票据和凭证,发票是最为常见的一种,在日常费用支出中,
有哪些是不需要发票就可以入账的呢?
一、500元以下小额零星支出,像办公室修个锁,路边买个水果等,也就是个人从事小额零星经营业务,单日或单次销售不超过500元,只需要凭据个人开具的收据就可以入账。
二、福利费、抚恤金、救济金支出,很多企业逢年过节会向员工发放福利费、职工困难补助等,这个也不需要员工开票。
三、支付差旅津贴,企业支付因公出差人员的差旅补助,是不需要开票的。
四、支付员工误餐补助,企业员工因公出差不在单位,需要在外就餐等,以实际误餐的次数按照相关的标准领取,这个也不需要发票,员工也无需缴纳个税。
五、支付未履行合同的违约金,企业由于各种原因无法履行合同,需要向对方支付违约金,这种情况不属于增值税的范围,也不需要取得发票。
六、特殊情况无法取得发票,企业去补开发票的情况,由于对方公司撤销、注销、吊销营业执照,或被税局列入非正常户等特殊情况,无法补开发票,这种情况也可以提供相关的材料去证实,即可税前扣除。

㈨ 费用没有发票怎么入账

一般情况下是不建议支付这种费用的,没有发票意味着无法在计算所得税的时候税前扣除,会让其他额外多支出一定比例的税费。
如果非要入账,那么就将所有的原始凭证做好整理,按照正常的记账手法记账,然后附上原始凭证就可以了。
最后在所所得税的时候再去做纳税调增就可以了。

㈩ 没有发票的费用怎么入账

没有发票入账要遵循企业会计准则。如果实际成本费用已经发生,按照准则就要确认成本,账务处理上满足成本确认条件就要进行账务处理,而成本确认不受发票影响,也就是说即使企业没有收到发票,但是实际成本已经发生也要进行账务处理。但是在税务角度,如果一项成本没有取得合法发票,是不能进行企业所得税前扣除的。如果在企业汇算清缴前取得了发票,可以进行所得税前扣除,不用进行调整;如果在汇算清缴前没有取得发票,则需要进行纳税调整,调增应纳税所得额。

没有发票的支出怎么入账

按照会计法的要求,会计业务处理需要获取合法、有效的原始凭证。发票管理办法规定,所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项,应当向收款方取得发票。取得发票时,不得要求变更品名和金额。不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。

违反《发票管理办法》未按照规定取得发票。第六十条违反国家发票管理规定,导致其他单位或者个人未缴、少缴或者骗取税款的,由税务机关没收违法所得,可以并处未缴、少缴或者骗取的税款1倍以下的罚款。

如果费用真实发生了,且公司能提供证明的,可以报销但不得在所得税前扣除。

没有发票的支出影响企业的应纳所得税额吗

未取得发票的成本费用支出,影响企业的应纳税所得额,需多交企业所得税。

企业购买商品或劳务过程中,如果发生的相关的支出,没有取得发票,列入成本费用或资产时,很难被税务机关认可,也就是说很难在税前扣除。如企业建造厂房,雇佣农民工,支付给农民工的劳务费很难取得发票,在账务处理,该劳务费应作为该厂房原值的一部分,应按其原值计提折旧。但所得税汇算清缴时,其税收确认的原值中应扣减这一部分,同时税收确认的折旧也是以扣除值后的金额计算的。二者折旧的差额,调增应纳税所得额,交纳企业所得税。

环球青藤友情提示:以上就是[ 没有发票怎么入账? ]问题的解答,希望能够帮助到大家!